昆明市社会科学院2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)负责市委、市政府重大课题研究,开展哲学社会科学规划课题、软科学课题等研究。加强应用研究和哲学社会科学基础理论研究工作。
(二)承担综合性哲学社会科学研究工作,开展前瞻性针对性研究,为市委、市政府提供决策咨询参考。
(三)加强新型智库建设,围绕市委、市政府的中心工作,研究经济、政治、社会、文化、生态文明发展中的理论和实际问题,并提出对策建议,充分发挥“思想库”和“智囊团”作用。
(四)加强交流合作和成果转化,开展与国内外智库和研究机构的交流合作,推动研究成果的转化和应用,编辑出版社会科学、智库内参等刊物。
(五)完善机制,加强政策保障,引进、培养、选拔、推荐、使用社会科学优秀人才和学术带头人。
(六)开展社会治理领域智库服务、交流合作和相关课题研究,加强社会治理学科建设,培养社会治理领域人才等工作。
(七)组织实施全市社会科学系列职称评定工作。
(八)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置8个内设机构,包括:产业经济研究所、社会发展研究所、历史文化研究所、城市战略研究所、智库建设处、编辑资料室、机关党总支和办公室8个处、室、所。所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是:昆明市社会科学院。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市社会科学院2025年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员37人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
昆明市社会科学院2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休18人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人(离休0人,退休18人)。
车辆编制2辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2025年以来,市社科院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,深入学习践行习近平文化思想,认真贯彻落实习近平总书记关于哲学社会科学工作的重要论述及习近平总书记考察云南重要讲话精神,以党的政治建设为统领,围绕“六个春城”建设,为实现我市经济和社会高质量发展提供强有力的理论支撑和智力支持。
(一)强化政治引领,筑牢思想根基,持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂
市社科院始终坚持把党的领导贯穿到哲学社会科学工作的全领域、全过程,使哲学社会科学事业发展始终沿着正确方向前进。
1.深化理论武装。严格落实“第一议题”制度,以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,忠诚拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”。组织专题学习中央八项规定及其实施细则精神,巩固拓展学习教育成果,持续推动政治教育和思想教育入脑入心,覆盖全员。
2.严守意识形态阵地。强化门户网站、昆明蓝皮书、智库内参等阵地“三校三审”制度,未发生舆情风险。加强国家安全宣传教育,筑牢国家安全防线,提升全院干部职工的国家安全风险防范意识。
3.加强基层党建。持续抓实党支部规范化建设。全力打造基层党建品牌,推动第一党支部创建市级“四强党支部”,创新开展跨部门、跨学科支部联学联建活动。严格落实机关党建工作各项制度,严格党员教育管理。
(二)聚焦主责主业,提升智库效能,加快中国特色新型智库建设
市社科院始终坚持理论阐释、学术研究、决策咨询“三支笔”同步推进的社科研究思路,加快新型智库建设。
1.决策咨询提质增效。2025年共报送《昆明智库内参》50期,其中44期获得市委市政府领导批示或圈阅,市社科院思想库、智囊团作用得到充分发挥。
2.积极开展研究课题。
院内课题研究工作。2025年市社科院紧扣“一个跨越”“三个定位”“开创发展新局面”这条主线,围绕市委市政府中心工作,共立项院内课题33项,其中“民族团结进步示范区建设”方面的课题1项、“生态文明建设排头兵建设”方面的课题1项、“面向南亚东南亚辐射中心建设”方面的课题2项、昆明市“六个春城”课题24项。
重点课题研究项目。共立项6项重点课题研究,其中《高标准投资便利化推动云南壮大战略性未来产业的对策研究》《新质生产力赋能云南旅居产业高质量发展的路径研究》2项获省级立项;《一带一路南向开放背景下中老铁路沿线产业园区合作机制研究》1项获得市级决策咨询课题立项,《推动昆明市构建房地产发展新模式对策研究》1项获得市级社科规划课题立项,《构建干部担当作为的正向激励机制研究》1项获得市委组织部立项,《昆明党建引领城市小区治理路径研究》1项获得市委社会工作部立项。承接中国老挝磨憨—磨丁经济合作区《磨憨—磨丁合作区跨境金融产业发展专项规划》《磨憨—磨丁合作区社会事业发展专项规划》2项课题研究。与市级各部门合作开展《党建引领磨憨口岸城市建设》等课题研究。
3.科研成果成效显著。由市社科院、市社科联、市委党校联合编辑出版《2025年昆明蓝皮书》,其中《昆明区域性国际中心城市发展蓝皮书(2025)》,聚焦“辐射中心、开放春城”、磨憨国际口岸城市建设等主题;《昆明经济高质量发展报告蓝皮书(2025)》,聚焦“产业高地、实力春城”“投资沃土、温馨春城”“大抓产业、主抓工业”等主题;《昆明文化发展报告(2025)》,聚焦“踔厉奋发、效能春城”、文化强市建设、历史文化保护与传承、公共文化服务、文旅融合等主题;《昆明社会发展蓝皮书(2025)》,聚焦“团结花开、幸福春城”建设、增进民生福祉、提升社会治理等主题。《2025年昆明蓝皮书》共印制500套(2000册)。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。
本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》等部门决算表详见附件。
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市社会科学院2025年度收入合计8986239.23元。其中:财政拨款收入8692679.23元,占总收入的96.73%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入293560元(含教育收费0元),占总收入的3.27%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。
与上年相比,收入合计减少663008.27元,下降7.00%。其中:财政拨款收入减少609143.09元,下降7.00%;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入减少51440.00元,下降15.00%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入减少2425.18元,下降100%。主要原因是:一、财政拨款收入下降的原因是本年度基本收入、项目收入因财政资金统筹,压减资金,对比上年度均有所下降。二、事业收入下降的原因是中国共产党云南省委员会政策研究室拨《云南优化提升营商环境重点措施研究》课题经费(李丽莎)120000元;昆明市社会科学界联合会拨2024年度云南省哲学社会科学规划科普项目《地名里的美丽云南》项目经费(吕艳玲)15000元;收到中国老挝磨憨-磨丁经济合作区管理委员会财下金融(统计)局拨《磨憨-磨丁合作区跨境金融产业发展专项规划》课题经费(尹峻)58560元;中国共产党云南省委员会宣传部拨社科规划课题《高标准投资便利化推动云南壮大战略性未来产业的对策研究—李丽莎》20000元;昆明市社会科学界联合会拨社科规划科《云南省社会科学普及条例》实施情况及对策研究项目经费(李敏)50000元、社科规划科《新质生产力赋能云南旅居产业高质量发展的路径研究》项目经费(徐宏远)30000元。其他收入较上年下降是因为本年度利息收入会计核算未确认其他收入,挂账应交财政款-应交国库款。
二、支出决算情况说明
昆明市社会科学院2025年度支出合计9003374.51元。其中:基本支出7890305.43元,占总支出的87.64%;项目支出1113069.08元,占总支出的12.36%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0X%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。
与上年相比,支出合计减少387937.81元,下降4.13%。其中:基本支出减少600941.22元,下降7.10%;项目支出增加213003.41元,增长23.70%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。主要原因是:一、基本支出下降是因为人员经费、日常公用经费响应财政资金统筹政策压减经费,均有所下降。二、项目支出增长是因为本年度非财政横向转拨院外课题经费支出比上年度多22.12万元。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障昆明市社会会科学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7890305.43元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7420873.66元,占基本支出的94.05%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费469431.77元,占基本支出的5.95%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障昆明市社会科学院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1113069.08元。其中:基本建设类项目支出0元。
一般公共预算财政拨款项目支出802,373.80 元。明细如下:昆财预〔2025〕1号市委市政府下达的社科课题研究交流协作经费项目经费466,503.80元;昆财预〔2025〕1号推动昆明市构建房地产发展新模式对策研究经费项目经费11368.00元;昆财预〔2025〕1号《昆明社科研究》编辑出版经费项目经费40,000.00元;昆财预〔2025〕1号一带一路南向开放背景下中老铁路沿线产业园区合作机制研究经费项目经费24502.00元;昆财预〔2025〕1号“蓝皮书”系列丛书编辑出版经费项目经费260000.00元,主要用于院内课题研究的稿费、调研费、办公费、评审费等课题相关经费。
非财政拨款项目支出310,695.28元。明细如下:院外课题《昆明市营商环境服务产业发展对策研究》课题项目经费40,723.78元;昆明市营商环境蓝皮书(2025)》出版费项目经费70000元;《云南优化提升营商环境重点措施研究》项目经费46,593.50 社会工作课题《磨憨-磨丁合作区跨境金融产业发展专项规划》项目经费43545.50元;社科规划课题《高标准投资便利化推动云南壮大战略性未来产业的对策研究—李丽莎》项目经费12823.50元;马克思主义理论研究和建设工程项目(习近平新时代中国特色社会主义思想在昆明生动实践课题研究)项目经费24654.00元;开展《昆明营商环境条例》起草前期研究工作项目经费28000.00元;院外课题《昆明市党的建设(1978-2012)》项目经费44355元。主要用于院外课题研究的稿费、调研费、办公费、评审费等课题相关经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市社会科学院2025年度一般公共预算财政拨款支出8,692,679.23元,占本年支出合计的96.55%。与上年相比减少609143.09元,下降6.55%,完成年初预算的88.80%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出6291058.07 元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.37%,完成年初预算的95.12%。主要用于基本支出的人员经费和日常办公经费支出以及事业发展项目执行的支出;造成预决算差异的主要原因是年初预算编制与预算执行存在差异。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1,085,443.86 元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.49%,完成年初预算的78.87%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是人员的增加以及社保基数的调整。
9.卫生健康(类)支出651,067.30 元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%,完成年初预算的82.96%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算编制与预算执行存在差异。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出665,110.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%,完成年初预算的65.59%。主要用于职工住房公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是年初预算编制与预算执行存在差异。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为24240元,决算为12642.03元,完成年初预算的52.15%;支出决算较上年增加2032.72元,增长19.16%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为21240元,决算为11592.03元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.69%,完成年初预算的54.58%;公务接待费支出年初预算为3000元,决算为1050元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.31%,完成年初预算的35%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加1782.72元,增长18.17%;公务接待费支出决算较上年增加250元,增长31.25%;具体是国内接待费支出决算1050元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加250元,增长31.25%;国(境)外接待费支出决算0元,较上年增加0元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24240元,支出决算为12642.03元,完成年初预算的52.15%,支出决算较上年增加2032.72元,增长19.16%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车运行维护费支出年初预算为21240元,决算为11592.03元,完成年初预算的54.58%;公务接待费支出年初预算为3000元,决算为1050元,完成年初预算的35%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据会议传达的厉行节约精神,单位减少“三公”经费的支出,严格执行财政政策,“三公”经费严格按预算执行,原则上只减不增。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加1782.72元,增长18.17%;公务接待费支出决算增加250元,增长31.25%,具体是国内接待费支出决算1050元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加250元,增长31.25%;国(境)外接待费支出决算0元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费本年据实发生云ALZ956公务用车管理平台服务费(2021年、2022年)0.45万元:2025年公务用车保险、车船税、维修保养费0.71万元。公务接待费据实产生了1050元的公务接待费,是关于南宁市社会科学院《商请协助开展调研的函》接待南宁联合课题组5人,陪餐人员2人,共7人公务接待费560元;以及接待南宁市社科院来昆调研组一行公务接待费(8人)公务接待费490元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位2025年度无因公出国(境)费用。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于因公日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于关于南宁市社会科学院《商请协助开展调研的函》接待南宁联合课题组5人,陪餐人员2人,共7人公务接待费560元;以及接待南宁市社科院来昆调研组一行公务接待费(8人)公务接待费490元发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市社会科学院2025年机关运行经费支出0元,比上年增加0元,增长0%。与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,昆明市社会科学院资产总额1193856.30元,其中,流动资产847037.06元,固定资产346819.24元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少268770.99元,其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额50349.53元,其中:政府采购货物支出3667.50元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出46682.03元。授予中小企业合同金额0元,其中:授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
(部门绩效自评情况详见附表)
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项需要说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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