昆明市社会科学院2026年预算公开_部门预算公开_昆明社会科学门户网
  |  

昆明市社会科学院2026年预算公开

[作者: 发布时间:2026-03-02 来源:]


附件1


昆明市社会科学院2026年预算公开目录


第一部分 昆明市社会科学院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市社会科学院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表




















附件2


昆明市社会科学院2026年部门预算

编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责市委、市政府重大课题研究,开展哲学社会科学规划课题、软科学课题等研究。加强应用研究和哲学社会科学基础理论研究工作。

2.承担综合性哲学社会科学研究工作,开展前瞻性、针对性研究,为市委、市政府提供决策咨询参考。

3.加强新型智库建设,围绕市委、市政府的中心工作,研究经济、政治、社会、文化、生态文明发展中的理论和实际问题,并提出对策建议,充分发挥“思想库”和“智囊团”作用。

4.加强交流合作和成果转化,开展与国内外智库和研究机构的交流合作,推动研究成果的转化和应用,编辑出版《昆明蓝皮书》等刊物。

5.完善机制,加强政策保障,引进、培养、选拔、推荐、使用社会科学优秀人才和学术带头人。

6.开展社会治理领域智库服务、交流合作和相关课题研究,加强社会治理学科建设,培养社会治理领域人才等工作。

7.组织实施全市社会科学系列中级职称评定工作。

8.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置机关党总支和7个内设机构,包括产业经济研究所、社会发展研究所、历史文化研究所、城市战略研究所、智库建设处、编辑资料室和办公室。所属单位0个。

(三)重点工作概述

2025年以来,市社科院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,深入学习践行习近平文化思想,认真贯彻落实习近平总书记关于哲学社会科学工作的重要论述及习近平总书记考察云南重要讲话精神,以党的政治建设为统领,围绕“六个春城”建设,为实现我市经济和社会高质量发展提供强有力的理论支撑和智力支持。

1.强化政治引领,筑牢思想根基,持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂

市社科院始终坚持把党的领导贯穿到哲学社会科学工作的全领域、全过程,使哲学社会科学事业发展始终沿着正确方向前进。

1)深化理论武装。严格落实“第一议题”制度,以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,忠诚拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”。组织专题学习中央八项规定及其实施细则精神,巩固拓展学习教育成果,持续推动政治教育和思想教育入脑入心,覆盖全员。   

2)严守意识形态阵地。强化门户网站、昆明蓝皮书、智库内参等阵地“三校三审”制度,未发生舆情风险。加强国家安全宣传教育,筑牢国家安全防线,提升全院干部职工的国家安全风险防范意识。

3)加强基层党建。持续抓实党支部规范化建设。全力打造基层党建品牌,推动第一党支部创建市级“四强党支部”,创新开展跨部门、跨学科支部联学联建活动。严格落实机关党建工作各项制度,严格党员教育管理。 

2.聚焦主责主业,提升智库效能,加快中国特色新型智库建设

市社科院始终坚持理论阐释、学术研究、决策咨询“三支笔”同步推进的社科研究思路,加快新型智库建设。

1)决策咨询提质增效。2025年共报送《昆明智库内参》50期,其中44期获得市委市政府领导批示或圈阅,市社科院思想库、智囊团作用得到充分发挥。

2)积极开展研究课题。

院内课题研究工作。2025年市社科院紧扣“一个跨越”“三个定位”“开创发展新局面”这条主线,围绕市委市政府中心工作,共立项院内课题33项,其中“民族团结进步示范区建设”方面的课题1项、“生态文明建设排头兵建设”方面的课题1项、“面向南亚东南亚辐射中心建设”方面的课题2项、昆明市“六个春城”课题24项。

重点课题研究项目。共立项6项重点课题研究,其中《高标准投资便利化推动云南壮大战略性未来产业的对策研究》《新质生产力赋能云南旅居产业高质量发展的路径研究》2项获省级立项;《一带一路南向开放背景下中老铁路沿线产业园区合作机制研究》1项获得市级决策咨询课题立项,《推动昆明市构建房地产发展新模式对策研究》1项获得市级社科规划课题立项,《构建干部担当作为的正向激励机制研究》1项获得市委组织部立项,《昆明党建引领城市小区治理路径研究》1项获得市委社会工作部立项。承接中国老挝磨憨—磨丁经济合作区《磨憨—磨丁合作区跨境金融产业发展专项规划》《磨憨—磨丁合作区社会事业发展专项规划》2项课题研究。与市级各部门合作开展《党建引领磨憨口岸城市建设》等课题研究。

3)科研成果成效显著。由市社科院、市社科联、市委党校联合编辑出版《2025年昆明蓝皮书》,其中《昆明区域性国际中心城市发展蓝皮书(2025)》,聚焦“辐射中心、开放春城”、磨憨国际口岸城市建设等主题;《昆明经济高质量发展报告蓝皮书(2025)》,聚焦“产业高地、实力春城”“投资沃土、温馨春城”“大抓产业、主抓工业”等主题;《昆明文化发展报告(2025)》,聚焦“踔厉奋发、效能春城”、文化强市建设、历史文化保护与传承、公共文化服务、文旅融合等主题;《昆明社会发展蓝皮书(2025)》,聚焦“团结花开、幸福春城”建设、增进民生福祉、提升社会治理等主题。《2025年昆明蓝皮书》共印制500套(2000册)。

二、预算单位基本情况

昆明市社会科学院编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202512月统计,部门基本情况如下

在职人员编制42人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制42人。在职实有37人,其中:财政全额保障37人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人,其中:离休0人,退休18人。

车辆编制2辆,实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9397851.72元,其中:一般公共预算9397851.72元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入元。

与上年对比减少了390944.8主要原因为项目支出比上年度缩减了200000元;基本支出的人员经费和公用经费比上年度减少了190944.8元。主要原因分析因上级财政统筹调度及财力保障因素影响,较上年度项目预算安排有所压减及响应财政政策厉行节俭。    

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9397851.72元,其中:本年收入9397851.72元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款9397851.72元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了390944.8主要原因为项目支出比上年度缩减了200000元;基本支出的人员经费和公用经费比上年度减少了190944.8元。基本支出的减少是因为2026年我单位新增退休人员比上年度少一人,职业年金的预算减少,以及本年度我单位更加精确的测算基本支出的预算。项目支出减少的原因是上级财政统筹调度及财力保障因素影响,较上年度项目预算安排有所压减

  1. 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9397851.72元。财政拨款安排支出9397851.72元,其中:基本支出8547851.72元,与上年对比减少了190944.8主要原因分析2026年我单位新增退休人员比上年度少一人,职业年金的预算减少,以及本年度我单位更加精确的测算基本支出的预算项目支出850000元,与上年对比缩减了200000元,主要原因分析因上级财政统筹调度及财力保障因素影响,较上年度项目预算安排有所压减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

206(类)-06(款)-01(项)”社会科学研究机构支出5,676,119.72元,主要反映事业人员支出工资、社会保障缴费(失业保险)、公车购置及运维费、公务接待费、工会经费及一般公用经费的支出;

206(类)-06(款)-02(项)”社会科学研究支出850,000.00元,主要反映“蓝皮书”系列丛书编辑出版经费、《昆明社科研究》编辑出版经费、市委市政府下达的社科课题研究交流协作经费项目经费支出;

208(类)-05(款)-02(项)”事业单位离退休支出387,600.00元,主要反映对个人和家庭的补助(退休人员生活补助)支出;

208(类)-05(款)-05(项)”机关事业单位基本养老保险缴费支出769,600.00元,主要反映单位养老保险缴费支出;

208(类)-05(款)-06(项)”机关事业单位职业年金缴费支出125,000.00元,主要反映机关事业单位职业年金缴费支出;

210(类)-11(款)-02(项)”事业单位医疗支出513,313.00元,主要反映事业基本医疗保险、退休重特病医疗统筹、退休公务员医疗统筹支出;

210(类)-11(款)-03(项)”公务员医疗补助支出240,500.00元,主要反映公务员医疗补助支出;

210(类)-11(款)-99(项)”其他行政事业单位医疗支出36,519.00元,主要反映重特病医疗统筹、工伤保险支出;

221(类)-02(款)-01(项)”住房公积金799,200.00元,主要反映住房公积金支出。

  1. 市对下专项转移支付情况

本年无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额18200元,其中:政府采购货物预算4000元、政府采购服务预算14200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市社会科学院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23240元,较上年减少1000元,下降了4.13%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市社会科学院2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加(减少)0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年相比无变化

(二)公务接待费

昆明市社会科学院2026年公务接待费预算为2000元,较上年减少1000元,下降了33.33%。上年度我单位实际发生国内公务接待批次为2次,共计接待15人次。

增减变化原因是响应财政政策,本着“三公”经费只减不增的原则,厉行节俭。据实预算。2025年度决算,关于南宁市社会科学院《商请协助开展调研的函》接待南宁联合课题组5人,陪餐人员2人,共7人公务接待费以及接待南宁市社科院来昆调研组一行公务接待费(8人)共计15人。据实产生了1050元的公务接待费。响应财政政策,秉承“三公”经费“只减不增”的原则,2026年据实际需求编报“三公”经费预算

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市社会科学院2026年公务用车购置及运行维护费为21240元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费21240元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)市委市政府下达的社科课题研究交流协作经费。完成以下工作:《昆明智库内参》研究;院级立项项目研究;院外院际交流协作1次及昆明市初级、中级职称评审项目1次。

(二)“蓝皮书”系列丛书编辑出版经费。编辑出版2026年度“蓝皮书”系列丛书500套。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

7.科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)

指昆明市社会科学院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

8.科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究(项):指昆明市社会科学院用于社科研及交流活动等项目的支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资等。 

10.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔199823号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市社会科学院2026年机关运行经费安排524005.72元,与上年对比减少7179.80元,主要原因分析为我单位响应财政政策、厉行节俭、秉持“三公”经费只减不增的原则。减少了公用经费的“公务接待费”,精简会议、培训、差旅、调研等活动,减少文件印刷、邮电费、办公耗材以及维修维护费用等日常开支。

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市社会科学院部门2026年委托业务费安排0.00元,与上年持平无增减变化。

(四)国有资产占有使用情况

截至20251231日,昆明市社会科学院资产总额1193856.30元,其中,流动资产847037.06元,固定资产346819.24元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少266323.98元,其中固定资产减少95981.72元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至20251231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为202512月资产月报数。















昆明市社会科学院2026年预算公开表.xlsx


滇公网安备 53011402000159号

Copyright © 2013 版权所有 All Rights Reserved. 备案号:滇ICP备07000700号-1

技术支持:昆明信息港